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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3119
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 墨囊 | 10 | 40.0 | 无品牌\墨囊 | 验收通过 | |
| 2 | 平板灯 | 2 | 252.0 | 无品牌\平板灯 | 验收通过 | |
| 3 | 执手锁 | 2 | 150.0 | 无品牌\执手锁 | 验收通过 | |
| 4 | 西部数据 硬盘 | 2 | 1190.0 | 西部数据/WD\硬盘 | 验收通过 | |
| 5 | 档案袋 | 60 | 60.0 | 无品牌\档案袋 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7540 橡皮 | 20 | 20.0 | 得力/deli\7540 | 验收通过 | |
| 7 | 便签贴 便签贴 | 20 | 200.0 | 无品牌\便签贴 | 验收通过 | |
| 8 | 档案盒 | 72 | 936.0 | 无品牌\档案盒 | 验收通过 | |
| 9 | 档案盒 | 72 | 648.0 | 无品牌\档案盒 | 验收通过 | |
| 10 | 中性笔 | 10 | 260.0 | 无品牌\中性笔 | 验收通过 | |
| 11 | 写板夹 | 10 | 120.0 | 无品牌\写板夹 | 验收通过 | |
| 12 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液 300g 洗手液 | 40 | 560.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液 300g | 验收通过 | |
| 13 | A4复印纸70g | 14 | 2646.0 | 无品牌\A4复印纸70g | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |