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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:陈亮
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:430202
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: **东路1468号
采购单位联系人和联系方式:陈亮:151****7785
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****63352
采购单位预算编码:029
三、成交信息
成交日期:2025年4月8日
总成交金额(元):6103.9 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**市**区桂花路28号**香榭4栋118号 | 6103.9 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 雅高 绵柔抹布 抹布 | 雅高 | 绵柔抹布 | 30 | 17.0 | 510.0 | |
| 2 | 琳典琪 纱拖 扫把 | 琳典琪 | 纱拖 | 11 | 10.5 | 115.5 | |
| 3 | 得力 19501 扫把 | 得力 | 19501 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
| 4 | 兰诗 617-Y 扫把 | 兰诗 | 617-Y | 10 | 9.0 | 90.0 | |
| 5 | 卫洋 簸箕 | 卫洋 | WYS079 | 20 | 30.0 | 600.0 | |
| 6 | 公牛 PCB插座 | 公牛/BULL | GN-410 | 10 | 55.0 | 550.0 | |
| 7 | 400ml陶瓷杯 隔热杯 | 无品牌 | 400ml陶瓷杯 | 15 | 32.0 | 480.0 | |
| 8 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M G | AWG97003 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
| 9 | 得力 0416 订书机 | 得力/deli | 0416 | 12 | 14.0 | 168.0 | |
| 10 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli | 6009 | 12 | 4.2 | 50.4 | |
| 11 | 晨光 ABBN3047 商务公文包 | 晨光/M G | ABBN3047 | 10 | 17.0 | 170.0 | |
| 12 | 得力 0767 电热水壶(红)(1台) | 得力/deli | 0767 | 10 | 288.0 | 2880.0 | |
| 13 | 得力 9555 圆形清洁桶(黑) | 得力/deli | 9555 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。