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| 晋西集团2023年-2025年年度财务决算及内部控制审计项目询价文件 |
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| 2025-04-11 09:00:00 |
| 2025-04-15 09:00:00 |
| 0.00 元 |
| 非定向询价 |
| 一次性出价 |
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| 雷玲玲 |
| 138****6901 |
| 按合同约定方式付款 |
| 查看附件 |
| 按照《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》等相关规范要求,对********公司2023年度、2024年度、2025年度财务决算进行审计,发表审计意见,出具财务报表审计报告,并提供年度财务、审计咨询服务。 |