合肥经开实验高刘小学关于图钉/工字钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年04月08日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****开发区****销售部

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年4月8日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 0042 图钉/工字钉 10 43.0 得力/deli\0042 验收通过
2 洁星力 102 去污粉/剂 60 150.0 洁星力\102 验收通过
3 得力 24/6 订书钉 10 10.0 得力/deli\24/6 验收通过
4 得力 0417 订书机 5 69.5 得力/deli\0417 验收通过
5 米创 胶棉拖把 10 450.0 米创\6613 验收通过
6 得力 8556ES 票夹/长尾夹 5 45.0 得力/deli\8556ES 验收通过
7 得力 8554S 票夹/长尾夹 5 67.5 得力/deli\8554S 验收通过
8 万畅 无尘塑光粉笔 粉笔 3 450.0 万畅\无尘塑光粉笔 验收通过
9 万畅 无尘塑光粉笔 粉笔 3 435.0 万畅\无尘塑光粉笔 验收通过
10 爱特福 84消毒液 衣物消毒液468ml*30瓶整箱 2 300.0 爱特福\84消毒液 验收通过
11 得力 8552 票夹/长尾夹 5 84.0 得力/deli\8552 验收通过
12 得力 S08 中性笔 20 396.0 得力/deli\S08 验收通过
13 得力 S08 中性笔 20 396.0 得力/deli\S08 验收通过
14 得力 0037 别针/回形针/大头针 10 35.0 得力/deli\0037 验收通过
15 得力 桌面清洁套装得力/deli 黑板擦 7837 吸附板擦 海绵擦 30 87.0 得力/deli\7837 验收通过
16 广博 F8070H 彩色复印纸 15 120.0 广博/Guangbo\F8070H 验收通过
17 公牛 GNV-PCALR3 普通干电池 10 125.0 公牛/BULL\GNV-PCALR3 验收通过
18 齐心 L102 垃圾袋 100 300.0 齐心/Comix\L102 验收通过
19 齐心 GP108 中性笔 105 2079.0 齐心/Comix\GP108 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 郑重





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