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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1156
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 冰禹 收纳箱 | 6 | 270.0 | 冰禹\收纳桶 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 A4拉边袋透明PVC | 160 | 320.0 | 晨光/M G\资料袋 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 彩色铅笔 | 160 | 1280.0 | 晨光/M G\彩色铅笔 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 学生用 记号笔/勾线笔 | 160 | 320.0 | 晨光/M G\记号笔 | 验收通过 | |
| 5 | 小鱼儿 直尺 | 160 | 320.0 | 小鱼儿\直尺 | 验收通过 | |
| 6 | 马利 绘图铅笔 | 14 | 140.0 | 马利/Marie's\铅笔 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 晨光米菲2B橡皮擦 | 160 | 160.0 | 晨光/M G\橡皮擦 | 验收通过 | |
| 8 | 上工 黑色小刀 | 2 | 60.0 | 上工\黑色小刀 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 8K描图/绘图纸 | 14 | 168.0 | 晨光/M G\绘图纸 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |