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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M040********00403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 超轻粘土 | 无品牌超轻粘土 | 件 | 20.00 | 28 | 560 |
| 2 | 得力 6493 活动铅笔 | 得力/deli6493 | 盒 | 20.00 | 15 | 300 |
| 3 | 得力 71158 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli71158 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 4 | 得力 67115 文具盒 | 得力67115 | 个 | 22.00 | 15 | 330 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 程建芳
联系电话: ****798****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**省******办事处杨木匠133号
附件信息: