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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M040********00413
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洛滑 水拖 | 洛滑实木拖把30cm | 把 | 10.00 | 12.8 | 128 |
| 2 | 得力 11752 收银纸 | 得力/deli11752 | 包 | 1.00 | 1 | 1 |
| 3 | 洛滑 毛扫把 扫把 | 洛滑毛扫把 | 把 | 20.00 | 11.5 | 230 |
| 4 | 妙洁 ****823 塑杯 | 妙洁/magic****823 | 包 | 5.00 | 7.8 | 39 |
| 5 | 心相印卷纸 卷筒纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind心相印卷纸 | 提 | 1.00 | 20 | 20 |
| 6 | 时时美 12包*2提 软包抽取式面纸 | 时时美12包*2提 | 提 | 30.00 | 9.9 | 297 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢寿生
联系电话: ****796****
传真:
地址: **市**街道八面山大道3号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**市井****商业城A区A1-16号
附件信息: