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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********043********2025000601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5683 档案盒 55mm | 得力/deli5683, | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
| 2 | 得力 5682 档案盒 A4-35mm | 得力/deli5682, | 个 | 30.00 | 9.5 | 285 |
| 3 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU7号, | 粒 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 4 | 南孚 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU5号, | 粒 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 5 | 得力 S935 铅笔 12支/盒 HB | 得力/deliS935, | 盒 | 20.00 | 12 | 240 |
| 6 | 得力 5302ES 文件夹 单个价 | 得力/deli5302ES, | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 熊军
联系电话: 135****4915
传真:
地址: ****路235****中心)
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: