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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2071
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁厕剂花香洁厕灵厕所马桶瓷砖清洁剂强力洁厕液500ML | 4 | 27.44 | 强力/QIANGLI\500ml | 验收通过 | |
| 2 | 用友/yongyou UFIDA账册 A4激光金额记账凭证KPJ101 凭证打印纸 用友软件T3/T6/U8/好会计 | 2 | 297.0 | 用友/yonyou\KPJ101 | 验收通过 | |
| 3 | 湖岳 空气**喷雾 空气**剂 卫生间除臭 芳香剂 空气净化剂 | 4 | 140.0 | 湖岳\20849 | 验收通过 | |
| 4 | 记忆棉靠垫 办公室腰靠 腰垫腰枕椅子靠背垫腰部靠枕靠背抱枕礼物 藏青 31*33*12cm | 1 | 54.45 | 湖岳\BJR32ZX17 | 验收通过 | |
| 5 | 得力(deli)1只55mmA4塑料档案盒5683加厚资料文件盒 财务凭证收纳盒 | 15 | 121.8 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |