长沙高新技术工程学校关于席位卡的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年04月09日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****9175

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年4月9日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 培友 台签卡 100 200.0 培友\3901 验收通过
2 澜典 收纳箱 5 400.0 澜典\收纳箱 验收通过
3 励志 A4文 件 袋 100 200.0 励志\A4文件袋 验收通过
4 超霸 9V 普通干电池 电池 100 550.0 超霸/GP\9V 验收通过
5 得力 33766 宝珠/走珠/签字笔 签字笔 100 200.0 得力/deli\33766 验收通过
6 晨光 8K 打印/复印纸 打印纸 20 900.0 晨光/M G\8K 验收通过
7 娃哈哈 596ml 矿泉水/纯净水 矿泉水 20 640.0 娃哈哈\596ml 验收通过
8 维克奇 208 大号加厚纸杯 1 18.0 维克奇\208 验收通过
9 亚太森博 蓝百旺 A4 70g 打印/复印纸 复印纸 6 138.0 亚太森博\蓝百旺 A4 70g 验收通过
10 得力 58108 高级书写铅笔 12支/盒 100 100.0 得力/deli\58108 验收通过
11 得力 0594 卷笔刀 100 190.0 得力/deli\0594 验收通过
12 得力7534橡皮擦(混)(块) 100 100.0 得力/deli\7534 验收通过
13 三益档案 1836牛皮纸信封 6号ZL信封 100个/包 20 300.0 三益档案/SANISY\1836 验收通过
14 得力7092固体胶(白)(只) 44 110.0 得力/deli\7092 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 刘志强





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