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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9175
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 培友 台签卡 | 100 | 200.0 | 培友\3901 | 验收通过 | |
| 2 | 澜典 收纳箱 | 5 | 400.0 | 澜典\收纳箱 | 验收通过 | |
| 3 | 励志 A4文 件 袋 | 100 | 200.0 | 励志\A4文件袋 | 验收通过 | |
| 4 | 超霸 9V 普通干电池 电池 | 100 | 550.0 | 超霸/GP\9V | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33766 宝珠/走珠/签字笔 签字笔 | 100 | 200.0 | 得力/deli\33766 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 8K 打印/复印纸 打印纸 | 20 | 900.0 | 晨光/M G\8K | 验收通过 | |
| 7 | 娃哈哈 596ml 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 20 | 640.0 | 娃哈哈\596ml | 验收通过 | |
| 8 | 维克奇 208 大号加厚纸杯 | 1 | 18.0 | 维克奇\208 | 验收通过 | |
| 9 | 亚太森博 蓝百旺 A4 70g 打印/复印纸 复印纸 | 6 | 138.0 | 亚太森博\蓝百旺 A4 70g | 验收通过 | |
| 10 | 得力 58108 高级书写铅笔 12支/盒 | 100 | 100.0 | 得力/deli\58108 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0594 卷笔刀 | 100 | 190.0 | 得力/deli\0594 | 验收通过 | |
| 12 | 得力7534橡皮擦(混)(块) | 100 | 100.0 | 得力/deli\7534 | 验收通过 | |
| 13 | 三益档案 1836牛皮纸信封 6号ZL信封 100个/包 | 20 | 300.0 | 三益档案/SANISY\1836 | 验收通过 | |
| 14 | 得力7092固体胶(白)(只) | 44 | 110.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |