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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5377
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 天威 110*300 色带/碳带 | 110 | 1738.0 | 天威/PRINT-RITE\110*300 | 验收通过 | |
| 2 | 斑马 60*40*1000张 标签打印纸/条码纸 | 96 | 4320.0 | 斑马/ZEBRA\60*40*1000张 | 验收通过 | |
| 3 | 联想 SX1 U盘 | 10 | 190.0 | 联想/lenovo\SX1 | 验收通过 | |
| 4 | 领盛 TN2325 粉盒 | 2 | 362.0 | 领盛\TN2325 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 81502 条码打印机碳带 色带/碳带 | 48 | 1344.0 | 得力/deli\81502 条码打印机碳带 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 12006 标签打印纸/条码纸 | 104 | 2704.0 | 得力/deli\12006 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3143 收银纸 | 610 | 4270.0 | 得力/deli\3143 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |