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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5447
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 新大陆 NLS-HR22 条码扫描器 扫描枪 | 8 | 1920.0 | 新大陆/NEWLAND\NLS-HR22 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 14965 条码扫描器 扫码墩 | 3 | 1125.0 | 得力/deli\14965 | 验收通过 | |
| 3 | 天威 110*300 色带/碳带 | 100 | 1500.0 | 天威/PRINT-RITE\110*300 | 验收通过 | |
| 4 | 联想 MU241 U盘 | 6 | 390.0 | 联想/lenovo\MU241 | 验收通过 | |
| 5 | 天勤 HP12A 墨粉/碳粉 | 2 | 78.0 | 天勤\HP12A | 验收通过 | |
| 6 | 得力 12006 标签打印纸/条码纸 | 200 | 5200.0 | 得力/deli\12006 | 验收通过 | |
| 7 | 普联 TP-SG1005 交换机 | 14 | 1470.0 | 普联/TP-Link\TP-SG1005 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-603 接线板 | 10 | 550.0 | 公牛/BULL\GN-603 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |