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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2025000401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724, | 盒 | 1.00 | 149 | 149 |
| 2 | 恒利源 0334 会计凭证档案盒 | 恒利源0334, | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 3 | 辰锋 XZ-NSB-150Q暖风机 | 辰锋XZ-NSB-150Q, | 台 | 1.00 | 120 | 120 |
| 4 | 金** G-1009 中性笔 | 金**G-1009, | 盒 | 3.00 | 9.9 | 29.7 |
| 5 | 公牛 GN-217 3米 电源插座 | 公牛/BULLGN-217 3米, | 个 | 1.00 | 80 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 唐玉蝶
联系电话: 187****1910
传真:
地址: 金**鼓场街道城治路81号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: