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订单:SCZG-371********60933,于:2025-04-09 14:14进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**-**省**王奉镇王奉集村298号
成交金额:2247.00,大写(人民币):贰仟贰佰肆拾柒元整
| 1 | 鼓粉盒 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA TN223K 鼓粉盒 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTA | TN223K | 1 | ¥430.0000 | ¥430.00 |
| 2 | 电水壶 | 苏泊尔/SUPOR SW-15S65A 电水壶 1.5L/白色/外塑内钢 | 苏泊尔/SUPOR | SW-15S65A | 2 | ¥221.0000 | ¥442.00 |
| 3 | 墨粉盒 | 莱盛 Q2612A 墨粉盒 | 莱盛 | Q2612A | 5 | ¥50.0000 | ¥250.00 |
| 4 | 翻页笔 | 得力/deli 2802 翻页笔 | 得力/deli | 2802 | 6 | ¥40.0000 | ¥240.00 |
| 5 | 消毒液 | 国产 草酸 消毒液 | 国产 | 草酸 | 12 | ¥25.0000 | ¥300.00 |
| 6 | 云彩纸/皮纹纸 | 国产 彩色卡纸 卡纸 云彩纸/皮纹纸 | 国产 | 彩色卡纸 卡纸 | 15 | ¥25.0000 | ¥375.00 |
| 7 | 签字笔 | 得力/deli -笔 签字笔 | 得力/deli | -笔 | 10 | ¥21.0000 | ¥210.00 |
联系人:****小学
联系方式:186****4405
采购单位:****
2025年04月09日