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订单:SCZG-371********37755,于:2025-03-19 21:54进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目编号:**** 二、项目名称:****小学办公用品 三、成交信息供应商:****
供应商地址:**省-**市-**-**省**市**燕塔街道**街鲁雁小区综合楼南4号
成交金额:2671.35,大写(人民币):贰仟陆佰柒拾壹元叁角伍分
四、主要标的信息| 1 | 插排 | 公牛/BULL GN-403 插排 | 公牛/BULL | GN-403 | 3 | ¥80.0000 | ¥240.00 |
| 2 | 马克笔(记号笔) | 晨光/M G 晨光24色丙烯马克笔 马克笔(记号笔) | 晨光/M G | 晨光24色丙烯马克笔 | 20 | ¥38.0000 | ¥760.00 |
| 3 | 扫把簸萁 | 国产 竹扫帚 扫把簸萁 | 国产 | 竹扫帚 | 10 | ¥35.0000 | ¥350.00 |
| 4 | 羽毛球 | 红双喜/DHS 401A 羽毛球 | 红双喜/DHS | 401A | 5 | ¥31.0700 | ¥155.35 |
| 5 | 信纸 | 易利丰/elifo 手工折纸 信纸 | 易利丰/elifo | 手工折纸 | 11 | ¥19.0000 | ¥209.00 |
| 6 | 签字笔 | 晨光/M G 中性笔芯 签字笔 | 晨光/M G | 中性笔芯 | 3 | ¥18.0000 | ¥54.00 |
| 7 | 笔记本 | 得力/deli 7902 笔记本 | 得力/deli | 7902 | 30 | ¥17.2000 | ¥516.00 |
| 8 | 票夹 | 得力/deli 大号 票夹 | 得力/deli | 大号 | 2 | ¥15.5000 | ¥31.00 |
| 9 | 胶水 | 得力/deli 7093胶棒 胶水 | 得力/deli | 7093胶棒 | 12 | ¥5.0000 | ¥60.00 |
| 10 | 扫把簸萁 | 国产 S02 扫把簸萁 | 国产 | S02 | 25 | ¥5.0000 | ¥125.00 |
| 11 | 纸杯 | 国产 5210 纸杯 | 国产 | 5210 | 5 | ¥5.0000 | ¥25.00 |
| 12 | 干电池 | 南孚/Nanfu 5# 干电池 | 南孚/Nanfu | 5# | 20 | ¥2.5000 | ¥50.00 |
| 13 | 乒乓球 | 同时代/TSD TSD 乒乓球 | 同时代/TSD | TSD | 40 | ¥2.4000 | ¥96.00 |
联系人:魏世彬
联系方式:189****3017
采购单位:****
2025年04月09日