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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M040********00008
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 尤尼克斯 羽毛球12个/筒 | 尤尼克斯/YONEX022 | 筒 | 9.00 | 168 | 1512 |
| 2 | 得力 6377 得力(deli) 7102固体胶21g高粘度儿童学生财务胶水办公文具大号强力胶棒 12支装 | 得力/deli6377 | 支 | 253.00 | 12.8 | 3238.4 |
| 3 | 齐心 A1154 齐心 A1154-X 超实惠网格袋 A4 蓝 10个装 | 齐心/ComixA1154 | 包 | 20.00 | 49.71 | 994.2 |
| 4 | 晨光 ABS91696 晨光(M G)文具3#镀镍防锈盒装回形针 金属曲别针 100枚/盒 ABS91696【10盒装】 | 晨光/M GABS91696 | 盒 | 150.00 | 24.8 | 3720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖曙光
联系电话: ****962****
传真:
地址: 泰**坛口路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市泰****省**市泰****镇工****税局****商铺101号
附件信息: