开启全网商机
登录/注册
| 1 | 内部专项审计 | 为了充分发挥内部审计职能,****事业单位专项资金监督****事业单位领导经济责任审计)。对资金从经济方针政策和决策部署的执行情;遵守法律法规和财经纪律的情况;目标责任制完成情况;重大经济决策的合理性及效果等方面进行审计。要求审计过程必须严格遵守国家审计准则和相关法律法规;审计师需具备专业资格和丰富的相关经验,项目负责人必须为注册会计师;要求提供详细的审计计划和审计程序;审计报告需真实、完整、准确,并包含明确的审计意见和改进建议;对审计过程中发现的问题需及时沟通并跟踪整改。 | 325000.00 | 2025年04月 | 是 | 否 |
本次公开的****政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。标书代写