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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M040********00402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 卡纸 4K彩色****幼儿园美术专用10张一包 | 无品牌卡纸 | 张 | 15.00 | 10 | 150 |
| 2 | 卡夫威尔 捆绑带 | 卡夫威尔轧带 | 件 | 1.00 | 20 | 20 |
| 3 | 晨光 晨光 97352 海绵胶带 | 晨光/M G97352 | 件 | 3.00 | 33 | 99 |
| 4 | 浆糊 浆糊 | 无品牌浆糊 | 瓶 | 5.00 | 3 | 15 |
| 5 | 得力 7302 得力NO-7302-50ml液体胶 胶水 | 得力7302 | 瓶 | 10.00 | 2 | 20 |
| 6 | 无品牌 党员笔记本 日记本 | 无品牌党员笔记本 | 本 | 23.00 | 18 | 414 |
| 7 | 得力 30602 双面高粘棉纸双面胶办公胶布 | 得力/deli30602 | 卷 | 30.00 | 3 | 90 |
| 8 | 得力6026剪刀(混)(把) | 得力/deli6026 | 把 | 10.00 | 7 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周耀
联系电话: ****086****
传真:
地址: **省**市****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县陈营镇万昌北路152号