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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********375********2025001002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 前通 MDH-002 高档皮质档案盒文件盒 颜色备注 (一个) | 前通/FRONTMDH-002, | 个 | 30.00 | 43 | 1290 |
| 2 | 得力 0018 得力(deli) 0018 银色金属回形针曲别针 单盒 . | 得力/deli0018, | 盒 | 80.00 | 1.5 | 120 |
| 3 | 得力 9272铁书立-6.5"(蓝)(2片/付) | 得力/deli9272, | 付 | 20.00 | 13 | 260 |
| 4 | 得力7303液体胶(无色)(瓶) | 得力/deli7303, | 支 | 4.00 | 3 | 12 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****办公室
联系电话: 0857-****229
传真:
地址: **省**市**区**路12号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: