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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********25801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0014 订书钉 | 得力/deli0014 | 盒 | 40.00 | 3 | 120 |
| 2 | 得力 5901 文件夹 | 得力/deli5901 | 个 | 99.00 | 3 | 297 |
| 3 | 得力 6937 替芯/铅芯 | 得力/deli6937 | 盒 | 14.00 | 10 | 140 |
| 4 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 盒 | 20.00 | 18 | 360 |
| 5 | 得力 8521 票夹/长尾夹8521 | 得力/deli8521 | 盒 | 15.00 | 10 | 150 |
| 6 | 得力 33489 中性笔33489 | 得力/deli33489 | 盒 | 15.00 | 25 | 375 |
| 7 | 得力 33512 档案盒 | 得力/deli33512 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡青春
联系电话: 155****3666
传真: 0431-****1801
地址: **市**区曙光大街1865号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: