招标详情
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400-688-2000
****集团2024****事务所采购项目邀请函
【发布时间:2025-04-10 12:21:22】
项目信息
| 项目名称: |
****集团2024****事务所采购项目 |
项目编号: |
**** |
| 项目地址: |
**** |
项目类型: |
服务 |
| 采购方式: |
单一来源 |
| 采购方式确定理由: |
根据《**市属国有企业年度财务决算审计工作暂行规定》相关规定,市国资委发布《关于开展市属企业2024年度财务决算审计的通知》,指定由****(以下简称****集团2024年度财务决算情况进行审计。 |
| 项目行业分类: |
其他 |
资金来源: |
企业自筹 |
| 项目概况: |
本次采购内容为****2024年财务报表审计、内部控制审计、****事务所选聘。 |
| 邀请函名称: |
****集团2024****事务所采购项目邀请函 |
发送时间 |
2025-04-10 14:30 |
| 答复截至时间: |
2025-04-12 12:00 |
招标段/包
| 标段/包名称: |
****集团2024****事务所采购项目 |
标段/包编号: |
****/01 |
| 报价方式: |
总价包干 |
采购控制价(元): |
336000 |
| 采购控制价说明: |
|
| 采购控制价说明附件: |
| 评审办法: |
综合评估法 |
开启形式: |
线下开启 |
| 投标/响应文件: |
线下递交 |
| 是否缴纳保证金: |
否 |
| 是否采用评定分离方式: |
否 |
| 是否递交资格审核资料: |
否 |
| 联合体投标: |
不允许 |
| 服务期(天): |
45 |
服务期说明: |
****事务所需在2025年4月30日前完成审计工作,向****及其下属企业出具报告。 |
| 招标/采购范围: |
本次采购内容为****2024年财务报表审计、内部控制审计、****事务所选聘,具体服务如下: (1)为****出具2024年年度审计报告,包含集团、下属企业、相关合伙企业共计10家单位: 序号 单位 审计范围 1 集团本部 合并加单体 2 深超科技 合并加单体 3 天之宝 单体 4 深芯恒科技 单体 5 融合发展 单体 6 重投资本 单体 7 深星瀚 单体 8 深星帆 单体 9 深星晖 单体 10 深超合伙 单体 (2)为****出具2024年年度内部控制审计报告; (3)为****及下属企业**市****公司(“深超科技”)、**市****公司(“重投资本”)、**市深超科技集成电路产业投资合伙企业(有限合伙)(“深超合伙”)出具2024年税务审计报告。 |
| 资格条件: |
中华人民**国****事务所,持有行业主管****事务所执业资格证。 |
| 文件获取开始时间(公告发布开始时间): |
2025-04-10 14:30 |
文件获取截止时间:标书代写 |
2025-04-12 15:00 |
| 质疑截止时间:标书代写 |
2025-04-12 18:00 |
澄清、修改、答疑截止时间:标书代写 |
2025-04-13 18:00 |
| 递交文件截止时间(公告发布截止时间):标书代写 |
2025-04-14 10:00 |
开标时间:标书代写 |
2025-04-14 11:00 |
| 文件获取地点: |
**** |
| 开标地点:标书代写 |
**** |
| 邀请函附件: |
谈判邀请函.pdf |
邀请供应商
| 供应商名称: |
**** |
企业代码: |
914********343250D |
招标人信息
| 采购单位名称: |
**** |
采购单位地址: |
**市******社区科苑南路3156****中心2栋A座3901 |
| 联系人: |
魏红梅 |
联系电话: |
135****3118 |
| 对外监督人员: |
|
对外监督电话: |
|
谈判邀请函.pdf