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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********093********2025000605
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富强 220ml一次性杯子塑料杯 透明杯口杯加厚航空杯水杯茶杯100只装塑杯 | 富强220ml, | 件 | 1.00 | 60 | 60 |
| 2 | 巨蜥 A4 70g 打印/复印纸 | 巨蜥A4 70g, | 箱 | 4.00 | 175 | 700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨颜冰
联系电话: 151****7565
传真:
地址: **省******派出所
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: