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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M041********00007
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 普速 自喷漆 外墙乳胶漆 | 普速无型号 | 件 | 3.00 | 10 | 30 |
| 2 | 公牛 插座 其它插座 | 公牛/BULLGN-604 | 个 | 2.00 | 58 | 116 |
| 3 | 公牛 插座 其它插座 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 3.00 | 49 | 147 |
| 4 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 件 | 5.00 | 12.8 | 64 |
| 5 | 得力 9570 纸杯 | 得力/deli9570 | 包 | 12.00 | 12.5 | 150 |
| 6 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 节 | 48.00 | 2.5 | 120 |
| 7 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU7号 | 节 | 40.00 | 2.5 | 100 |
| 8 | 心相印 DT18098 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT18098 | 包 | 72.00 | 15.8 | 1137.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周子悦
联系电话: ****0000
传真:
地址: **市**区**路657****办事处
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**路202号洪利大厦1104室
附件信息: