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订单:SCZG-370********60551,于:2025-04-09 10:23进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**市-**省****辛街道善国北路与通盛路交界处沈岳佳园小区12-09商铺
成交金额:313.30,大写(人民币):叁佰壹拾叁元叁角
| 1 | 闪存盘(优盘) | 金士顿/Kingston 64G 闪存盘(优盘) | 金士顿/Kingston | 64G | 2 | ¥58.0000 | ¥116.00 |
| 2 | 保温瓶 | 国产 银盾606 保温瓶 | 国产 | 银盾606 | 2 | ¥25.0000 | ¥50.00 |
| 3 | 订书机 | 得力/deli 0309 订书机 | 得力/deli | 0309 | 1 | ¥13.5000 | ¥13.50 |
| 4 | 干电池 | 国产 2032 干电池 | 国产 | 2032 | 2 | ¥3.5000 | ¥7.00 |
| 5 | 胶水 | 得力/deli 7092 胶水 | 得力/deli | 7092 | 24 | ¥2.5000 | ¥60.00 |
| 6 | 胶水 | 得力/deli 7102 胶水 | 得力/deli | 7102 | 24 | ¥1.2000 | ¥28.80 |
| 7 | 订书钉 | 得力/deli 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 2 | ¥1.0000 | ¥2.00 |
| 8 | 签字笔 | 得力/deli 6600ES 签字笔 | 得力/deli | 6600ES | 36 | ¥1.0000 | ¥36.00 |
联系人:****政府
联系方式:183****5625
采购单位:****
2025年04月10日