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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6626
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 JX020-12B 卷筒纸 | 3 | 360.0 | 洁柔/C S\JX020-12B | 验收通过 | |
| 2 | 罗技 MK545 键鼠套装 | 4 | 880.0 | 罗技/Logitech\MK545 | 验收通过 | |
| 3 | 泰格风韵 A4 70g 整箱(8包) 打印/复印纸 | 10 | 2100.0 | 泰格风韵\A4 70g 整箱(8包) | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 插板 电插板 插线板 插座 | 10 | 680.0 | 公牛/BULL\UUA123 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3213 橡皮筋 | 3 | 45.0 | 得力/deli\3213 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 77790 剪刀 | 10 | 80.0 | 得力/deli\77790 | 验收通过 | |
| 7 | 闪迪 SDCZ73-512G-Z35 U盘 | 2 | 416.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ73-512G-Z35 | 验收通过 | |
| 8 | 心相印 FT18090 抽纸 | 10 | 280.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 | 验收通过 | |
| 9 | 阳光 5号电池7号电池 | 20 | 60.0 | 阳光\****45643 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |