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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M040********00402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 21g 固体胶 | 得力/deli7102 | 件 | 36.00 | 1.9 | 68.4 |
| 2 | 得力 30428 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30428 | 卷 | 4.00 | 6 | 24 |
| 3 | 得力 33612 纳米无痕双面胶带 | 得力/deli33612 | 卷 | 3.00 | 12 | 36 |
| 4 | 得力0603剪刀 得力/deli 0603 剪刀 (单位:把) 混色 | 得力/deli得力0603剪刀 | 把 | 24.00 | 4.8 | 115.2 |
| 5 | 得力 8157 得力/deli 8157米黄带芯修正带(白灰) | 得力/deli8157 | 个 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 6 | 得力 7303S 得力7303液体胶(无色)(瓶) | 得力/deli7303S | 支 | 12.00 | 2 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 石勇
联系电话: ****795****
传真:
地址: **省****区中**路55号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省****广场东街80-82号
附件信息: