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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3112
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3724 光盘 | 1 | 149.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 2 | 恒利源 0334 会计凭证档案盒 | 10 | 50.0 | 恒利源\0334 | 验收通过 | |
| 3 | 辰锋 XZ-NSB-150Q暖风机 | 1 | 120.0 | 辰锋\XZ-NSB-150Q | 验收通过 | |
| 4 | 金** G-1009 中性笔 | 3 | 29.7 | 金**\G-1009 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-217 3米 电源插座 | 1 | 80.0 | 公牛/BULL\GN-217 3米 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |