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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M040********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 70803-24 得力 70803-24 马克笔 | 得力/deli70803-24 | 盒 | 24.00 | 35 | 840 |
| 2 | 彩格LT2451 PLUS版 粉盒 | 彩格LT2451 PLUS版 | 套 | 24.00 | 119 | 2856 |
| 3 | 优奥 优奥 UO-8275 一次性杯子塑料杯水杯升级加厚170ml*100只装航空杯塑杯非纸杯 | 优奥UO-8275 | 包 | 50.00 | 10.9 | 545 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑利明
联系电话: ****935****
传真:
地址: **镇廿四都居
2、供应商名称: ****
地址: **省**市广****省******党校小区4栋1单元119室
附件信息: