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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB171********6001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7107 胶棒 | 得力/deli7107 | 盒 | 1.00 | 52 | 52 |
| 2 | 得力 无型号 得力文件架资料收纳夹四联文件座收纳盒文件框简易桌上书立 | 得力/deli无型号 | 个 | 4.00 | 55 | 220 |
| 3 | 晨光 G-5 中性笔笔芯 | 晨光/M GG-5 | 盒 | 7.00 | 15 | 105 |
| 4 | 得力 6796台笔 中性笔 | 得力/deli6796台笔 | 支 | 20.00 | 4 | 80 |
| 5 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 个 | 21.00 | 11.5 | 241.5 |
| 6 | 得力 得力(deli)960枚23mm×33mm不干胶标签贴纸自粘性标贴 8枚/张33350 | 得力33350 | 包 | 1.00 | 14 | 14 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王岩
联系电话: 135****1410
传真:
地址: 辉****镇东**街38号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: