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| ****集团下属一级、****公司财务收支审计项目一 |
| 否 |
| **** |
| 投资额(¥120,000元) |
| ****事务所服务 |
| 2025年7月底需完成一半审计项目,2025年10月底之前完成全部审计项目 |
| ¥90000.0 - ¥120000.0 |
| 无 |
| 本项目为选聘中介机构对****公司(审计起止年限为2024年全年)、**水务****公司(审计起止年限为2023-2024年两年)、**给****公司(含**、**、****公司,审计起止年限为2023-2024年两年)、******公司(审计起止年限为2023-2024年两年)、**盛泰****公司(审计起止年限为2023-2024年两年)、赣****公司(审计起止年限为2023-2024年两年)6个公司2023年-2024年财务收支情况审计服务。每个公司单独出具一份审计报告,需包含问题事实、定性依据、整改建议,审计内容主要为(一)财务收支情况;(二)内部控制及制度执行情况;(三)工程项目管理情况;(四)招投标管理情况;(五)其他重点领域。6份审计报告共计至少提出100项关键审计问题,并提供审计底稿、佐证材料给业主方。 |
| 3(个工作日) |
| 15(个工作日) |
| 5(个工作日) |
| 资质(资格)要求 |
| 查看资质等级树 |
| 无 |
| 无 |
| 邀请直选+竞价 |
| ****联合会计师事务所(普通合伙),****事务所有限公司,赣****事务所(普通合伙),****事务所(普通合伙),****事务所(普通合伙),****联合会计师事务所(普通合伙),****事务所有限公司,****联合会计师事务所(普通合伙),****联合会计师事务所(普通合伙),****联合会计师事务所(普通合伙) |
| 社会性资金 |
| 2025-04-14 12:00:00 |
| 线上选取 |
| 2025-04-14 15:00:00 |
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| 暂无附件 |