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订单:SCZG-371********00147,于:2025-04-08 09:44进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**市-**省****中心南200米路东
成交金额:1379.50,大写(人民币):壹仟叁佰柒拾玖元伍角
| 1 | 杀虫剂 | 枪手/GUNNER 杀虫剂 | 枪手/GUNNER | 枪手 | 15 | ¥27.0000 | ¥405.00 |
| 2 | 订书机 | 得力/deli 0309 订书机 | 得力/deli | 0309 | 1 | ¥12.0000 | ¥12.00 |
| 3 | 扫把簸萁 | 国产 高粱苗扫帚 扫把簸萁 | 国产 | 高粱苗扫帚 | 50 | ¥10.0000 | ¥500.00 |
| 4 | 签字笔 | 得力/deli 00000 签字笔 | 得力/deli | 00000 | 4 | ¥10.0000 | ¥40.00 |
| 5 | 毛巾 | 国产 毛巾 | 国产 | 纯棉擦脸 | 30 | ¥10.0000 | ¥300.00 |
| 6 | 纸杯 | 小洋人/xiaoyangren 默认型号 纸杯 | 小洋人/xiaoyangren | 默认型号 | 5 | ¥7.0000 | ¥35.00 |
| 7 | 胶水 | 得力/deli 得力 胶水 | 得力/deli | 得力 | 5 | ¥2.5000 | ¥12.50 |
| 8 | 干电池 | 国产 南孚5号电池 干电池 | 国产 | 南孚5号电池 | 30 | ¥2.5000 | ¥75.00 |
联系人:于涛
联系方式:187****6799
采购单位:****
2025年04月11日