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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********388********2025000401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨好 12K 结业证书(10本) | 晨好12K, | 本 | 36.00 | 46 | 1656 |
| 2 | 得力 得力/deli 5501文件袋(透明)(1只) | 得力/deli5501, | 只 | 357.00 | 1.8 | 642.6 |
| 3 | 得力 S936 铅笔 12支/盒 (24支) | 得力/deliS936, | 盒 | 30.00 | 17.5 | 525 |
| 4 | 得力7535橡皮擦 | 得力/deli7535, | 块 | 357.00 | 1 | 357 |
| 5 | 得力 6600ES 0.5mm中性笔 12支/盒 | 得力/deli6600ES, | 盒 | 30.00 | 10 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蔡捷
联系电话: 139****9067
传真:
地址: 新天大道南段195号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: