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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1849
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ADM95101 档案盒 | 20 | 400.0 | 晨光/M G\ADM95101 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 63209 档案盒 | 30 | 600.0 | 得力/deli\63209 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 27008 文件袋 | 20 | 240.0 | 得力/deli\27008 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 27050 胶棒 | 15 | 450.0 | 得力/deli\27050 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92863 票夹/长尾夹 | 20 | 200.0 | 晨光/M G\ABS92863 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 22298 PU/PVC笔记本 | 100 | 700.0 | 得力/deli\22298 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APYE8T73 PU/PVC笔记本 | 50 | 700.0 | 晨光/M G\APYE8T73 | 验收通过 | |
| 8 | 打印/复印纸 晨光APYVR960复印纸 | 5 | 940.0 | 晨光/M G\APYVR960 | 验收通过 | |
| 9 | 怡宝 无型号 矿泉水/纯净水 | 10 | 260.0 | 怡宝/C'estbon\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |