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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5705
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0359 订书机套装 | 5 | 75.0 | 得力/deli\0359 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 232001 平板拖把 洁境免手洗平拖36cm | 6 | 210.0 | 茶花\232001 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 A3 70g克 打印纸 手抄报画纸 4包/箱 电脑连打纸 | 3 | 480.0 | 得力/deli\A3 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 回形针 100枚/盒 | 50 | 75.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 27050 胶棒 15g高粘性固体胶水 24支装 | 1 | 25.0 | 得力/deli\胶棒 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 1531 语音计算器(银) 财务电子计算器 | 5 | 170.0 | 得力/deli\1531 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 Z7501 A4 70g 打印/复印纸 500张/包 8包/箱 | 10 | 1600.0 | 得力/deli\Z7501 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |