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| 2025年****内部控制分险评价及内部控制分险评估项目 | |
| 项目所在采购意向: | ****审计办公室2025年4月至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | **** |
| 采购项目名称: | 2025年****内部控制分险评价及内部控制分险评估项目 |
| 预算金额: | 6.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : |
采购标的名称:2025年****内部控制分险评价及内部控制分险评估项目采购标的数量:1 采购需求功能或目标:重点领域:预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、建设项目管理、科研管理、医德医风管理及信息化系统(如 HIS、HRP、OA 系统等)从,分险评估及分险评价 需满足的要求:1.提交《XX 医院内部控制风险评估报告》,包含现状分析、风险清单、整改建议及内控优化路径; 2.提供《XX 医院内控手册(修订建议稿)》,明确各业务环节的风险控制措施及操作指引; 3.协助医院建立常态化内控风险监测机制,提供后续跟踪指导(如培训、答疑等)
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| 预计采购时间: | 2025-05 |
| 备注: | |
本次公开的****政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。标书代写