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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0545
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 22260 PU/PVC笔记本 | 5 | 140.0 | 得力/deli\22260 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 2908 挂钩/粘钩 | 4 | 20.0 | 茶花\2908 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 1529 电子计算器 | 1 | 64.0 | 得力/deli\1529 | 验收通过 | |
| 4 | 宝克 PC1168 中性笔 | 4 | 120.0 | 宝克/Baoke\PC1168 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-609 3米 电源插座 | 2 | 116.0 | 公牛/BULL\GN-609 3米 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 聚能环3代五号干电池【50粒/盒】 | 1 | 60.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9864 137*88mm透明外壳方形快干**印泥 办公用品 红色9864 | 1 | 15.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |