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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4295
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 探客 UC17 手电筒 | 8 | 2064.0 | 探客\UC17 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚/NANFU 7号 聚能环碱性电池 2粒/板 普通干电池 | 400 | 1000.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 3 | 连接线/连接器/转换器(****571563)绿联 60802 CD133 主机电源线 国5米 黑色 标三孔品字尾通用 | 3 | 90.0 | 绿联/Ugreen\60802 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 6513 10只4cm牛皮纸档案盒 加厚文件盒资料盒财务凭证盒 | 500 | 2250.0 | 西玛/simaa\6513 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ASC99381 晨光磁性多层可撕白板擦 黑板擦135*50mm ASC99381 | 42 | 294.0 | 晨光/M G\ASC99381 | 验收通过 | |
| 6 | 茶花 0838塑料凳子高47cm收纳凳 | 100 | 3500.0 | 茶花\0838 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |