邵阳市双清区东塔小学关于账本/账册的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年04月12日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****2646

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年4月12日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 账本/账册 4 48.0 得力/deli\3461 验收通过
2 得力 牛皮信封 1 30.0 得力/deli\3423 验收通过
3 得力 9852 印油/印泥/** 1 25.0 得力/deli\9852 验收通过
4 理光 DX3442 印纸油墨 1 12.0 理光/RICOH\DX3442 验收通过
5 ** 0016 垃圾袋 30 360.0 **\0016 验收通过
6 茶花 2893 收纳箱/盒/袋 1 30.0 茶花\2893 验收通过
7 靓涤 USB暖手套/暖脚鞋 1 20.0 靓涤\一次性加厚耐磨 验收通过
8 金顺祥 触摸屏手套 2 30.0 金顺祥\手套 验收通过
9 课业本/教学用本 52 624.0 其他家\教案本 验收通过
10 得力 8941 笔筒/座/插/架 2 32.0 得力/deli\8941 验收通过
11 得力 S01 水笔 16 384.0 得力/deli\S01 验收通过
12 汉世刘家 55*65 垃圾袋 1 280.0 汉世刘家\55*65 验收通过
13 晨光 AGPH8401 中性笔 16 576.0 晨光/M G\AGPH8401 验收通过
14 越洋 无型号 垃圾袋 1 240.0 越洋\无型号 验收通过
15 奥芬堡 垃圾夹 1 15.0 奥芬堡\垃圾夹 验收通过
16 兰诗 簸箕 30 300.0 兰诗\TTB-1504 验收通过
17 兰诗 水拖 40 600.0 兰诗\木柄拖把 验收通过
18 兰诗 617-Y 扫把 150 900.0 兰诗\617-Y 验收通过
19 大肥象 YJ247 抽纸 20 500.0 大肥象\YJ247 验收通过
20 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 肖果





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2025-04-12
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