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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2056
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3499 单据/收据/凭证 | 20 | 40.0 | 得力/deli\3499 | 验收通过 | |
| 2 | 双鱼 026A 乒乓球拍 | 8 | 216.0 | 双鱼/DOUBLE FISH\026A | 验收通过 | |
| 3 | 红双喜 402 羽毛球一筒12个装 | 30 | 1440.0 | 红双喜/DHS\402 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYSL60Q 胶装本记事本笔记本子遐想之海系列4本装 APYSL60Q | 62 | 372.0 | 晨光/M G\APYSL60Q | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AST97436 跳绳 97436 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\AST97436 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |