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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8860
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0465 订书机 | 3 | 105.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS916J6 票夹/长尾夹 | 10 | 220.0 | 晨光/M G\ABS916J6 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 64104 档案袋 | 30 | 510.0 | 得力/deli\64104 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 NS100 翻页激光笔 | 2 | 218.0 | 得力/deli\NS100 | 验收通过 | |
| 5 | 中伟 1.4米 办公桌 | 1 | 1400.0 | 中伟\1.4米 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM94506 文件袋 | 50 | 210.0 | 晨光/M G\ADM94506 | 验收通过 | |
| 7 | 京瓷 TK-1113 墨粉/碳粉 | 3 | 444.0 | 京瓷/Kyocera\TK-1113 | 验收通过 | |
| 8 | 百旺 A3 70G 打印/复印纸 | 4 | 800.0 | 百旺/APRIL\A3 70G | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 B2668 胶棒 | 4 | 100.0 | 齐心/Comix\B2668 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 2 | 32.0 | 得力\909 | 验收通过 | |
| 11 | 五月花 垃圾桶 垃圾桶 | 2 | 28.0 | 五月花\垃圾桶 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9879 印油/印泥/** | 2 | 56.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9864 印油/印泥/** | 2 | 60.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 14 | 中伟 文件柜 | 1 | 700.0 | 中伟\文件柜 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 财务证明用品 | 20 | 400.0 | 得力/deli\22013 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ADM929R7 文件栏 | 5 | 190.0 | 晨光/M G\ADM929R7 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0012 订书钉 | 2 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 18 | 公牛 PCB插座 | 2 | 196.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 19 | 闪迪 CZ880 U盘 | 3 | 717.0 | 闪迪/Sandisk\CZ880 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 33388S 中性笔 | 15 | 375.0 | 得力/deli\33388S | 验收通过 | |
| 21 | 得力 S82 中性笔 | 5 | 490.0 | 得力/deli\S82 | 验收通过 | |
| 22 | 苏泊尔 SWF17S26A 电热水壶 | 2 | 498.0 | 苏泊尔/SUPOR\SWF17S26A | 验收通过 | |
| 23 | 得力 LL207 纸杯 | 1 | 125.0 | 得力/deli\LL207 | 验收通过 | |
| 24 | 公牛 PCB插座 | 5 | 345.0 | 公牛/BULL\GN-605 5米 | 验收通过 | |
| 25 | 奔图 TO-400 墨粉/碳粉 | 5 | 1100.0 | 奔图/Pantum\TO-400 | 验收通过 | |
| 26 | 晨光 ABBN3047 商务公文包 | 15 | 390.0 | 晨光/M G\ABBN3047 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 33427 票夹/长尾夹 | 10 | 190.0 | 得力/deli\33427 | 验收通过 | |
| 28 | 晨光 APYJU411 胶装本 | 100 | 250.0 | 晨光/M G\APYJU411 | 验收通过 | |
| 29 | 晨光 ASC99312 奖状/证书 | 200 | 2000.0 | 晨光/M G\ASC99312 | 验收通过 | |
| 30 | 晨光 APYF5T74 PU/PVC笔记本 | 15 | 372.0 | 晨光/M G\APYF5T74 | 验收通过 | |
| 31 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |