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订单:SCZG-371********65301,于:2025-04-14 10:22进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-沂**-沂**岸堤镇前高湖村
成交金额:2320.00,大写(人民币):贰仟叁佰贰拾元整
| 1 | 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI 4KG 洗洁精 | 雕牌/DIAOPAI | 4KG | 10 | ¥35.0000 | ¥350.00 |
| 2 | 保温瓶 | 国产 2.0 保温瓶 | 国产 | 2.0 | 6 | ¥25.0000 | ¥150.00 |
| 3 | 洗手液 | 蓝月亮/Bluemoon 洗手液 | 蓝月亮/Bluemoon | 500ml | 35 | ¥15.0000 | ¥525.00 |
| 4 | 毛巾 | 国产 毛巾 | 国产 | 默认型号 | 35 | ¥15.0000 | ¥525.00 |
| 5 | 胶带 | 国产 黑黄色 胶带 | 国产 | 黑黄色 | 20 | ¥8.0000 | ¥160.00 |
| 6 | 肥皂 | 舒肤佳/Safeguard 肥皂 | 舒肤佳/Safeguard | 舒肤佳香皂 | 35 | ¥6.0000 | ¥210.00 |
| 7 | 抹布 | 国产 通用 抹布 | 国产 | 通用 | 100 | ¥3.0000 | ¥300.00 |
| 8 | 文件夹 | 得力/deli 5532 文件夹 | 得力/deli | 5532 | 50 | ¥2.0000 | ¥100.00 |
联系人:刘长功
联系方式:135****9682
采购单位:****
2025年04月14日