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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M032********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 星空 KT板 | 星空1 | 张 | 5.00 | 28 | 140 |
| 2 | 泰格 A4牛皮纸 | 泰格0010 | 张 | 80.00 | 1 | 80 |
| 3 | 得力 7104 胶棒 | 得力/deli7104 | 根 | 60.00 | 1.5 | 90 |
| 4 | 得力 3896 过塑膜 A3 | 得力/deli14911 | 包 | 2.00 | 85 | 170 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘慧余
联系电话: ****974****
传真:
地址: ****开发区华坚北路
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**蓉江新区**市蓉江新区潭东镇宋塘村曾屋组34号
附件信息: