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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2637
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维达 维达 卫生间擦手纸 | 80 | 640.0 | 维达/Vinda\VS2056 | 验收通过 | |
| 2 | 5号电池 普通干电池 南孚电池 5号 7号 | 100 | 300.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 3 | B 床上三件套(床单、枕套、被套) | 19 | 3762.0 | B\3件套 | 验收通过 | |
| 4 | 洁柔 BJ173-10 长卷卫生纸/无芯卫生纸 长卷卫生纸 | 40 | 1308.0 | 洁柔/C S\BJ173-10 | 验收通过 | |
| 5 | 好媳妇 吸水拖把 | 10 | 350.0 | 好媳妇\海绵吸水拖把 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 L302 一次性纸杯 | 40 | 480.0 | 齐心/Comix\L302 | 验收通过 | |
| 7 | EB13 齐心牌中性笔 | 204 | 408.0 | 齐心/Comix\EB13 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |