开启全网商机
登录/注册
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********431********2025000894
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 万用手册 | 晨光/M GASC99373, | 张 | 28.00 | 25 | 700 |
| 2 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30249, | 卷 | 15.00 | 15 | 225 |
| 3 | 晨好 分页纸/索引纸 | 晨好无型号, | 张 | 100.00 | 1 | 100 |
| 4 | 得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli美纹纸和风胶带印花, | 筒 | 30.00 | 15 | 450 |
| 5 | 大卫 水拖 | 大卫M9, | 把 | 50.00 | 45 | 2250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 鲍先慧
联系电话: 182****7259
传真:
地址: 革东中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: