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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N370********24104601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 毅力达 日记本A4 活页 | 毅力达A4081 | 本 | 1.00 | 49 | 49 |
| 2 | 得力 装订线材 锥子 | 得力/deli0231 | 个 | 1.00 | 2 | 2 |
| 3 | 亚太森博 精品雅文A4 75g 打印/复印纸 | 亚太森博精品雅文A4 75g | 箱 | 2.00 | 185 | 370 |
| 4 | 绿联 10247 DP转VGA转换线 黑色 | 绿联/Ugreen10247 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
| 5 | 得力 18504 碱性7号电池2粒卡装(黑) | 得力/deli18504 | 卡 | 2.00 | 5 | 10 |
| 6 | 得力/deli 837ES桌面计算器(黑)(台) | 得力/deli837ES | 个 | 2.00 | 20 | 40 |
| 7 | 得力/deli 9147 多功能笔筒 (单位:只) 混色 | 得力/deli9147 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙克全
联系电话: 136****2540
传真:
地址: **省**县亮兵镇亮兵村亮兵街68号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: