目 录
第一部分 ****概况
第二部分 ****2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
第三部分 ****2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 ****概况
一、单位情况
(一)基本情况。
1.主要职能。********基金会,****事业单位,执行政府会计准则制度。****主要职责是服****基金会工作宗旨,管理宋庆龄故居,纪念宋庆龄业绩;开展宋庆龄相关文物征集、保护、研究、利用。举办宋庆龄相关内容展览、讲座、讲解;组织社会教育及公益活动,弘扬宋庆龄精神,挖掘故居特色历史文化**,为观众提供优质服务。
2.机构情况。中心内设六个部门,办公室、研究室、文物管理部、社教部、安全保障部和文创发展部。
第二部分 ****
2025年部门预算表
一、部门收支总表
单位:万元
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数(万元) |
项目 |
预算数(万元) |
| 一般公共预算拨款收入 |
1283.27 |
一般公共服务支出 |
2197.43 |
| 政府性基金预算拨款收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
||
| 国有资本经营预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
79.03 |
|
| 财政专户管理资金收入 |
住房保障支出 |
77.12 |
|
| 事业收入 |
530.00 |
||
| 事业单位经营收入 |
|||
| 上级补助收入 |
|||
| 附属单位上缴收入 |
|||
| 非同级财政拨款 |
|||
| 售房收入资金 |
|||
| 定向国外无偿援助资金 |
|||
| 其他收入 |
43.12 |
||
| 本年收入合计 |
1856.39 |
本年支出合计 |
2353.58 |
| 上年结转结余 |
497.19 |
年终结转结余 |
|
| 收入项目总计 |
2353.58 |
支出总计 |
2353.58 |
二、部门收入总表
单位:万元
| 合计 |
上年结转 |
本年收入 |
使用非财政拨款结余 |
||||||||||
| 小计 |
一般公共预算结转资金 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助 收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|||
| 金额 |
其中:财政专户 |
||||||||||||
| 2353.58 |
497.19 |
497.19 |
1856.39 |
1283.27 |
530.00 |
43.12 |
|||||||
三、部门支出总表
单位:万元
| 科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 一般公共服务支出 |
2353.58 |
1061.42 |
1292.16 |
|||
| 群众团体事务 |
2353.58 |
1061.42 |
1292.16 |
|||
| 事业运行 |
905.27 |
905.27 |
||||
| 其他群众团体事务支出 |
1292.16 |
1292.16 |
||||
| 文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
0 |
||||
| 文物 |
0 |
0 |
||||
| 文物保护 |
0 |
0 |
||||
| 社会保障和就业支出 |
79.03 |
79.03 |
||||
| 行政事业单位养老支出 |
79.03 |
79.03 |
||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.23 |
50.23 |
||||
| 机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.80 |
28.80 |
||||
| 住房保障支出 |
77.12 |
77.12 |
||||
| 住房改革支出 |
77.12 |
77.12 |
||||
| 住房公积金 |
42.00 |
42.00 |
||||
| 提租补贴 |
3.47 |
3.47 |
||||
| 购房补贴 |
31.65 |
31.65 |
||||
| 合 计 |
2353.58 |
1061.42 |
1292.16 |
四、财政拨款收支总表
单位:万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
1283.27 |
一、本年支出 |
1780.46 |
| (一)一般公共预算拨款 |
1283.27 |
(一)一般公共服务支出 |
1624.31 |
| ****政府性基金预算拨款 |
(二)文化旅游体育与传媒支出 |
||
| (三)国有资本经营预算拨款 |
(三)社会保障和就业支出 |
79.03 |
|
| (四)住房保障支出 |
77.12 |
||
| 二、上年结转 |
497.19 |
||
| (一)一般公共预算拨款 |
497.19 |
||
| ****政府性基金预算拨款 |
|||
| (三)国有资本经营预算拨款 |
|||
| 收 入 总 计 |
1780.46 |
支 出 总 计 |
1780.46 |
五、一般公共预算拨款支出表
单位:万元
| 科目名称 |
本年一般公共预算支出 |
||||
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
| 一般公共服务支出 |
1133.77 |
308.44 |
255.64 |
52.80 |
825.33 |
| 群众团体事务 |
1133.77 |
308.44 |
255.64 |
52.80 |
825.33 |
| 事业运行 |
308.44 |
308.44 |
255.64 |
52.80 |
|
| 其他群众团体事务支出 |
825.33 |
825.33 |
|||
| 社会保障和就业支出 |
79.03 |
79.03 |
79.03 |
||
| 行政事业单位养老支出 |
79.03 |
79.03 |
79.03 |
||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.23 |
50.23 |
50.23 |
||
| 机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.80 |
28.80 |
28.80 |
||
| 住房保障支出 |
70.47 |
70.47 |
70.47 |
||
| 住房改革支出 |
70.47 |
70.47 |
70.47 |
||
| 住房公积金 |
42.00 |
42.00 |
42.00 |
||
| 提租补贴 |
3.47 |
3.47 |
3.47 |
||
| 购房补贴 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
||
| 合 计 |
1283.27 |
457.94 |
405.14 |
52.80 |
825.33 |
六、一般公共预算基本支出表
单位:万元
| 科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 工资福利支出 |
405.14 |
405.14 |
|
| 基本工资 |
140.00 |
140.00 |
|
| 津贴补贴 |
64.04 |
64.04 |
|
| 伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
|
| 绩效工资 |
80.07 |
80.07 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.23 |
50.23 |
|
| 职业年金缴费 |
28.8 |
28.8 |
|
| 住房公积金 |
42.00 |
42.00 |
|
| 其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
|
| 商品和服务支出 |
52.80 |
52.80 |
|
| 办公费 |
2.5 |
2.5 |
|
| 印刷费 |
6.00 |
6.00 |
|
| 电费 |
10.00 |
10.00 |
|
| 工会经费 |
6.00 |
6.00 |
|
| 公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
|
| 其他商品和服务支出 |
16.80 |
16.80 |
|
| 委托业务费 |
7.50 |
7.50 |
|
| 合 计 |
457.94 |
405.14 |
52.80 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
| "三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
| 4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
八、政府性基金预算支出表
2025****政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算支出表
2025年未安排国有资本经营预算收支。
第三部分 ****2025年
部门预算安排情况说明
一、总体说明
按照综合预算的原则,****中心所有收入和支出均纳入部门预算管理,2025年收支总预算2353.58万元。预算收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入和其他收入;预算支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出及住房保障支出。
二、关于2025年收入预算情况的说明
2025年预算总收入2353.58万元,其中:一般公共预算当年拨款收入1283.27万元,上年结转497.19万元;事业收入530.00万元;其他收入43.12万元。
三、关于2025年支出预算情况的说明
2025年预算总支出2353.58万元,其中:一般公共服务支出2197.43万元;社会保障和就业支出79.03万元;住房保障本年财政拨款支出77.12万元。
四、关于2025年财政拨款收支总预算情况的说明
2025年财政拨款收支总预算1780.46万元。财政拨款预算收入1780.46万元,其中一般公共预算财政拨款本年收入1283.27万元,一般公共预算财政拨款上年结转497.19万元;财政拨款预算支出1780.46万元,其中一般公共服务本年财政拨款支出1133.77万元,上年结转财政拨款项目资金支出466.83万元,上年结转财政拨款基本支出23.71万元;社会保障和就业支出79.03万元;住房保障本年财政拨款支出70.47万元,上年结转财政拨款项目资金支出6.65万元。
五、关于2025年一般公共预算当年财政拨款情况说明
从以****管理中心2025年的当年财政拨款情况进行说明,具体如下:
(一)一般公共预算当年财政拨款项目资金情况
2025年一般公共预算当年财政拨款项目预算825.33万元。2025年新增宋庆龄故居室外环境和文物库房环境改造工程项目500万元;延续项目宋庆龄故居运行维护费项目325.33万元。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共预算当年财政拨款1283.27万元,其中一般公共服务(类)支出1133.77万元,占当年财政拨款的88.3%,社会保障和就业(类)支出79.03万元,占当年财政拨款的6.2%;住房保障(类)支出70.47万元,占当年财政拨款的5.5%。
(三)一般公共预算当年财政拨款基本支出使用情况
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2025年预算数为308.44万元,其中人员经费255.64万元,公用经费52.8万元。
2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为50.23万元。
3.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为28.8万元。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为42万元。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数为3.47万元。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数为31.65万元。
六、2025年一般公共预算基本支出情况说明
****中心2025年一般公共预算基本支出905.27万元,其中人员经费565.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
日常公用经费339.86万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。本年度取消了咨询费科目预算资**排。
七、2025年“三公”经费预算情况说明
****中心2025年“三公”经费预算数为4万元,包括:公务用车运行费4万元。
八、其他需要说明的事项
(一)事业运行经费
2025年事业运行公用经费当年财政拨款预算52.8万元,与2024年度持平。
****政府采购情况
2025年政府采购预算总额500.34万元,其中:政府采购货物预算27.38万元,政府采购服务预算48.32万元,政府采购工程预算424.64万元。
(三)国有资产占有情况
截至2025年3月底,****中心共有车辆2辆,均为一般公务用车。单位价值100万元以上专用设备1套。
(四)相关项目绩效目标表格
根据工作安排,在本年预算公开中,****中心运行维护费二级项目绩效目标表格公开如下。
| 项目实施绩效目标 |
||||||||
| 项目编码 |
**** |
项目名称 |
宋庆龄故居运行维护费 |
项目周期 |
3年 |
|||
| 主管部门 |
****基金会 |
实施单位 |
**** |
|||||
| 项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
| 年度资金总额: |
375.33 |
375.33 |
0 |
10 |
100.00% |
10 |
||
| 其中:财政拨款 |
375.33 |
375.33 |
0 |
-- |
100.00% |
-- |
||
| 上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
-- |
0.00% |
-- |
||
| 其他资金 |
0 |
0 |
0 |
-- |
0.00% |
-- |
||
| 项目绩效目标: |
保障故居设备设施的正常运转使用、园林建筑景观维护,研究宣传孙**、宋庆龄事迹,继承弘扬孙**、宋庆龄精神,保护文物安全,加强文物预防性保护和日常规范化管理,提升文物宣传利用水平。 |
|||||||
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标类型 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值(权重) |
|
| 成本指标 |
经济成本指标 |
文物预防性保护费 |
定量指标 |
≤ |
27 |
万元 |
20 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
举办宋庆龄精神大讲堂 |
定量指标 |
≥ |
20 |
场 |
30 |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
熏蒸灭虫防治面积 |
定量指标 |
≥ |
100 |
立方米 |
30 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受众对象满意度 |
定量指标 |
≥ |
85 |
% |
10 |
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房款收入、存款利息收入等。
四、上年结转:指以前年度未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、一般公共服务(类)群众团体事务(款):****中心用于保障单位正常运行、开展活动的支出。
六、社会****行政事业单位离退休(款):****机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。
七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):****中心按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项:住房公积金、提租补贴和购房补贴。
(一)住房公积金:是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,****机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
(二)提租补贴:是经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的
补贴标准确定。
(三) 购房补贴:是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。****事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,****事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《****办公厅 ****建设部等单位的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中****人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款) 文物保护(项):主要反映在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、行政运行经费:为保障行政单位(包括参****事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。