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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2876
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8552ES 得力8552ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) | 10 | 200.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 2 | 桶子 | 5 | 100.0 | 星空\1003 | 验收通过 | |
| 3 | 84消毒液 | 5 | 300.0 | 蓝月亮/Blue moon\15kg | 验收通过 | |
| 4 | 得力9837五联文件框(蓝)(只) | 5 | 240.0 | 得力/deli\9837 | 验收通过 | |
| 5 | 得力5624ES_75mm档案盒(蓝)(个) | 20 | 300.0 | 得力/deli\5624ES | 验收通过 | |
| 6 | 好媳妇吸水拖把 | 1 | 68.0 | 好媳妇\3312 | 验收通过 | |
| 7 | 得力7663无线本笔记本(混)-50页-B5(本) | 124 | 620.0 | 得力/deli\7663 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |