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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M041********00402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 盒 | 10.00 | 15.5 | 155 |
| 2 | 得力 中国象棋 | 得力/deli6761 | 盒 | 30.00 | 14 | 420 |
| 3 | 晨光 FGM90058 油画棒 | 晨光/M GFGM90058 | 盒 | 32.00 | 17 | 544 |
| 4 | 得力 S320 活动铅笔 | 得力/deliS320 | 套 | 60.00 | 5 | 300 |
| 5 | 得力 68659A 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli68659A | 个 | 2.00 | 43 | 86 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 龚云燕
联系电话: ****933****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市广信区**乡**村府前路
附件信息: