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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N340********251
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5854 文件夹 | 得力/deli5854 | 件 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 2 | 晨光 APYVR 960 打印/复印纸 | 晨光/M GAPYVR 960 | 件 | 20.00 | 180 | 3600 |
| 3 | 得力0766电热水壶家用不锈钢电热壶自动断电快烧水壶电 | 得力/deli0766 | 个 | 12.00 | 198 | 2376 |
| 4 | 得力 S555 大双头记号笔 1.5-6mm 10支/盒 (单位:盒) 黑色 | 得力/deliS555 | 盒 | 60.00 | 35 | 2100 |
| 5 | 得力1512语音计算器(银) | 得力/deli1512 | 个 | 20.00 | 38 | 760 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 祝秀丽
联系电话: 166****2871
传真:
地址: **省**市**区**街108号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: