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一、 *采购人名称: ********管理局)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8547
五、 *验收单位: ********管理局)
六、 *验收日期: 2025年4月15日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联想 US100 移动硬盘 | 1 | 849.0 | 联想/lenovo\US100 | 验收通过 | |
| 2 | 伊派 LJ2400碳粉 墨粉/碳粉 | 8 | 480.0 | 伊派/epackage\LJ2400碳粉 | 验收通过 | |
| 3 | 欣彩 AR-SP311 硒鼓 | 1 | 280.0 | 欣彩/Anycolor\AR-SP311 | 验收通过 | |
| 4 | 浩酷 QX607 智享Type-C U盘 银色 | 2 | 178.0 | 浩酷/HOCO\QX607 | 验收通过 | |
| 5 | 忆捷 F60 U盘 | 1 | 189.0 | 忆捷/Eaget\F60 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 18170-03 **线插座 | 1 | 89.0 | 得力/deli\18170-03 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |